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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布消息時:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評定員”的辦法,行成退庫產品評定員提出的意見和評定員最終,充當估算準備的首要理論依據。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年預算表草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個置于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”分配產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院𝄹“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉推進,我區只能根據公有股權投資營運工程預算薪水情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年預算表任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化ꦯ“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現🍬“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府🐎“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期強制執行數

估算數

項目預算數為前年制定數的%

稅務利潤

1,849,097

2,002,020

108.3

    保值稅(含開張稅)

933,286

1,005,000

107.7

    公司所得稅稅

228,688

254,000

111.1

    私人所獲資金稅

154,993

156,000

100.6

    縣城保養基礎建設稅

67,755

74,500

110.0

    地產稅

99,216

110,000

110.9

    服裝公司印花稅

29,542

30,000

101.6

    集鎮圣土施用稅

25,026

26,500

105.9

    地表附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    可耕地擠占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    場景保護英文稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    工作方案效益

34,993

41,070

117.4

    政府部門事業單位性繳費純收入

29,019

29,000

99.9

    集體所有制網絡資源(股本)自愿實用收益

71,376

69,030

96.7

    其它薪水

59,299

66,180

111.6

場所民政收入水平預估合計

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

更換性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補貼金凈收入

1,258,201

893,150

71.0

        退還性創收

363,307

300,220

66.4

        應該性移動結算薪資收入

451,808

442,625

99.9

        專項計劃變動給年收入

443,086

150,305

33.9

    新批通常情況債券投資年收入

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    私用預決算比較穩定控制理財產品

200,000

205,000

102.5

    從中央政府性投資基金工程預算放入

30,000

 

 

    從集體所有制資源生產經營工程預算借調

3,220

5,040

156.5

工資累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年執行工作數

費用數

預算表數為本年實行數的%

一、一樣共同服務培訓其他支出

190,727

198,668

104.2

二、國防教育收支

3,220

4,417

137.2

三、公開安全可靠其他支出

128,327

168,971

131.7

四、基礎教育經費支出

354,890

420,625

118.5

五、合理水平花費

45,869

53,333

116.3

六、學歷景區運動與傳煤花費

45,871

103,508

225.7

七、社會中得到保障和求業經費支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生學安全健康收入支出

157,008

165,945

105.7

九、節約安全經費支出

193,688

95,934

49.5

十、新型農村街道社區總支出

692,638

688,977

99.5

五一、畜牧業水其他支出

264,493

346,423

131.0

12、交通線運輸管理其他支出

467,425

171,349

36.7

第十五、資源英文探礦內容等性支出

186,703

248,203

132.9

十四、商業運作售后第三產業等花費

7,285

8,570

117.6

15場、自然環境物資海洋能氣象觀測等經費支出

5,741

5,949

103.6

第十六、房間確保總支出

139,738

202,539

144.9

十二、糧油加工物資供應存量付出

6,503

9,075

139.6

十七、洪澇有效預防及救急管理工作撥出

17,060

21,245

124.5

19、預備期費

 

61,863

 

三十五、公司債務付息收入支出

17,172

20,000

116.5

二國慶、某個費用支出

46,032

50,971

110.7

般公共服務費用費用加總

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年同期程序執行數

成本預算數

費用預算數為本年執行程序數的%

轉至性花費

479,166

118,307

24.7

    上解領導教育支出

105,940

118,307

111.7

    正常債券投資還本開支

96

 

 

    確定工程預算安穩調股權基金

202,452

 

 

    結轉下年收入支出

170,678

 

 

花費總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

的項目

上一年運行數

費用數

概算數為
預算數 %

一、似的公共性服務質量

142,167

135,307

        95.2

    人大代表工作

1,022

955

        93.4

      行政管理正常運作

703

671

        95.4

      普遍行政處經營事情

5

36

       720.0

      人電視電話會議

132

66

        50.0

      中國人民大學監督管理

53

48

        90.6

      表達事業

129

134

       103.9

    工商聯事務性

755

733

        97.1

      行政處開機運行

432

375

        86.8

      工商聯商務會議

21

56

       266.7

      委員會觀察

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      另一全國政協事務性費用支出

149

82

        55.3

    政府性工作廳(室)及相關聯系統事務性

43,000

36,380

        84.6

      行政機關正常運作

13,459

16,382

       121.7

      平常人事部門標準化管理行政事務

13,688

4,807

        35.1

      機構服務管理

644

690

       107.1

      專項計劃業務部活動形式

2,954

3,116

       105.5

      信訪事務處理

58

17

        29.3

      事業發展工作

1,826

1,944

       106.5

      某個部門商務省政府辦公廳(室)及涉及到的部門行政監察教育支出

10,371

9,424

        90.9

    經濟發展與變革事宜

1,686

1,936

       114.8

      行政事務運轉

1,032

965

        93.5

      普通行政行政事務標準化管理行政事務

654

971

       148.5

    統計表格短信業務

1,041

1,093

       105.0

      人事部門作業

564

588

       104.3

      新信息事務處理

41

26

        63.4

      工作方案數據匯總相關業務

9

20

       222.2

      統計匯總處理

34

70

       205.9

      專門普查表生活

206

143

        69.4

      統計匯總抽樣方法調查員

183

198

       108.2

      別的統計表個人信息事物教育支出

4

48

     1,200.0

    民政事情

4,333

5,055

       116.7

      行政處加載

2,594

2,801

       108.0

      新信息系統建成

954

1,431

       150.0

      財政廳委托代為的業務結余

565

689

       121.9

      另外的民政事務性費用

214

134

        62.6

    國家稅收事情

5,775

7,044

       122.0

      財政運動

2,370

1,747

        73.7

      一般來說行政部門處理事務性

475

816

       171.8

      代扣代收代收稅款流程手充值

2,930

4,481

       152.9

    財務審計公共事務

1,426

2,247

       157.6

      行政事務開機運行

740

687

        92.8

      內審業務量

501

1,261

       251.7

      視野正常運作

166

233

       140.4

      相關財務審計事物收入支出

19

66

       347.4

    人事資源共享事物

1,710

313

        18.3

      企事業電腦運行

1,515

 

  

      某些人力市場招聘市場公共事務收入支出

195

313

       160.5

    紀檢督查公共事務

1,362

1,644

       120.7

      行政機關工作

1,152

1,384

       120.1

      通常情況政府部門管理工作公共事務

93

127

       136.6

      懸案要案嚴查

48

50

       104.2

      其余紀檢監督檢查業務結余

69

83

       120.3

    商貿事宜

27,385

12,863

        47.0

      行政部門進行

1,773

1,341

        75.6

      普通行政性標準化管理公共事務

7,098

7,681

       108.2

      參公運轉

1,312

1,457

       111.1

      另一個商貿公司行政監察支出費用

17,202

2,384

        13.9

    知識儲備房屋產權事務管理

1,034

1,624

       157.1

      地方小知識房權企業戰略

1,034

1,624

       157.1

    港臺公共事務

233

270

       115.9

      行政事務電腦運行

129

122

        94.6

      通常財政工作管理事務管理

104

148

       142.3

    人事檔案事務性

1,117

1,207

       108.1

      行政性電腦運行

454

442

        97.4

      電子檔案館

648

757

       116.8

      另一個檔案資料事物付出

15

8

        53.3

    政黨黨派及工廠聯事物

441

463

       105.0

      通常情況行政操作操作事務性

126

110

        87.3

      其它民主化黨派及工商行聯工作教育支出

315

353

       112.1

    社情民意團隊事務性

3,408

4,093

       120.1

      行政性運營

808

923

       114.2

      似的行政機關管理制度事物

1,574

1,949

       123.8

      參公作業

98

101

       103.1

      其余廣大群眾小團體事務性花費

928

1,120

       120.7

    黨委會辦公裝修廳(室)及相關組織 公共事務

7,586

5,574

        73.5

      財政啟用

1,782

1,647

        92.4

      一半行政訴訟工作管理公共事務

5,190

3,312

        63.8

      事業作業

614

615

       100.2

    公司事務處理

1,317

1,970

       149.6

      財政運營

445

441

        99.1

      通常人事部門標準化管理事務管理

650

1,147

       176.5

      許多進行事情花費

222

382

       172.1

    策劃活動行政事務

9,322

19,806

       212.5

      行政管理加載

400

361

        90.3

      一半行政機關菅理事宜

4,089

9,759

       238.7

      自己事業進行

1,549

1,602

       103.4

      其他是宣傳事務處理性支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰業務

950

1,013

       106.6

      政府部門開機運行

516

522

       101.2

      一樣 行政機關方法工作

183

226

       123.5

      民族宗教事宜

132

140

       106.1

      華人華僑事務處理

88

88

       100.0

      其他的統戰公共事務經費支出

31

37

       119.4

    某些共產黨人工作支出費用

3,676

4,419

       120.2

      事業開機運行

2,157

2,398

       111.2

      許多我黨業務性支出

1,519

2,021

       133.0

    行業行政監督管控事務管理

22,245

23,053

       103.6

      政府部門運作

11,016

11,219

       101.8

      應該財政管理方法行政事務

205

639

       311.7

      行業監控功能工作重點

4,741

4,106

        86.6

      的市場輔導稽查

304

164

        53.9

      消費額者的權益保護措施

141

123

        87.2

      對互聯網建沒

244

263

       107.8

      申請認證青睞遠程監控管理方法

 

80

  

      細則化規范化管理

 

79

  

      醫藥業務

166

7

         4.2

      化狀品事宜

 

10

  

      人事執行

4,864

5,230

       107.5

      另一市場監控功能安全管理事宜

564

1,133

       200.9

    別基本上公眾提供服務其他支出

1,343

1,552

       115.6

      許多正常共同精準服務收支

1,343

1,552

       115.6

二、防御費用

3,178

4,337

       136.5

    國防軍事策劃著

3,158

3,169

       100.3

      民眾防空

3,158

3,169

       100.3

    另外的飲水機其他支出

20

1,168

     5,840.0

三、服務性健康安全總支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝民警高炮旅

924

924

       100.0

      另外的武裝特戰旅巡警特戰旅收入支出

924

924

       100.0

    公安機關

122,034

162,238

       132.9

      財政進行

72,176

96,855

       134.2

      平常財政管控工作

8,322

16,627

       199.8

      消息化基本建設

21,534

18,624

        86.5

      交通執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      另一公安機關付出

150

80

        53.3

    國家健康

1,194

1,001

        83.8

      行政管理運動

1,066

873

        81.9

      防護相關業務

128

128

       100.0

    司法機關

4,077

4,694

       115.1

      行政處程序運行

2,376

2,268

        95.5

      正常人事部門監管業務

107

124

       115.9

      表層檢察機關行業

793

1,410

       177.8

      普法促銷

145

177

       122.1

      國內的法律經濟援助

477

583

       122.2

      法治社會網站建設

179

132

        73.7

四、教育學校結余

350,262

416,492

       118.9

    基礎教育維護事務處理

1,667

691

        41.5

      行政訴訟行駛

844

691

        81.9

      大部分行政性服務管理行政監察

823

 

  

    普普通通培訓

176,789

336,035

       190.1

      幼兒培育培育

50,419

80,544

       159.7

      完全小學學前教育

54,800

74,183

       135.4

      小學文化教育

41,145

99,361

       241.5

      高中部的教育

17,759

31,426

       177.0

      其他的普通的教學教育支出

12,666

50,521

       398.9

    角色幼兒教育

6,617

11,426

       172.7

      職業化髙中教育學校

6,617

11,426

       172.7

    長大幼教

5,234

3,798

        72.6

      步入社會中級幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

    直播電視臺培養

81

2,800

     3,456.8

      電臺廣電視頻大學

81

2,800

     3,456.8

    特異培訓

786

1,397

       177.7

      特出私立學校基礎教育

786

1,397

       177.7

    規陪及培養

9,705

9,722

       100.2

      幼兒教師規陪

3,437

3,467

       100.9

      科級干部教育教學

1,401

1,597

       114.0

      陪訓總支出

4,867

4,658

        95.7

    幼教費附帶設置的費用

148,325

49,622

        33.5

      旅游城市中的學學生宿舍發展

3,964

2,036

        51.4

      一些基礎教育費增添規劃的經費支出

144,361

47,586

        33.0

    別的學前教育付出

1,058

1,001

        94.6

五、科學合理系統收支

38,035

45,238

       118.9

    地理學枝術管理制度公共事務

1,051

944

        89.8

      行政機關行駛

599

484

        80.8

      市直機關貼心服務

452

460

       101.8

    技巧鉆研與開發技術

8,492

8,515

       100.3

      廣泛應用科技探析與搭建

5,365

6,968

       129.9

      新材料技術技術成果應用與吸附

3,127

1,547

        49.5

    網絡條件與服務培訓

2,982

10,989

       368.5

      新材料技術前提專門

2,982

10,989

       368.5

    合理技木普及性

1,171

1,240

       105.9

      科普講解工作

534

543

       101.7

      現代科技館站

632

697

       110.3

      另一小學科學技藝普遍教育支出

5

 

  

    任何科學實驗技能教育支出

24,339

23,550

        96.8

      科技產業福利

9

 

  

      另一有效技術設備撥出

24,330

23,550

        96.8

六、人文旅游度假體肓與文化撥出

36,956

75,003

       203.0

    文化課和自助游

18,436

54,116

       293.5

      政府部門啟動

1,031

1,010

        98.0

      通常行政部門管理方法業務

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      文化課呈現及紀念展醫療機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文化知識項目

2,269

2,331

       102.7

      客戶民族文化

2,820

3,201

       113.5

      企業文化作品與呵護

24

58

       241.7

      傳統藝術和國內旅游市揚維護

401

437

       109.0

      旅游酒店宜傳

1,373

1,470

       107.1

      親子旅游該行業行業操作

1,191

 

  

      另一個技術 和度假旅游費用

6,280

19,146

       304.9

    文化遺產

1,564

2,453

       156.8

      珍貴文物防護

288

564

       195.8

      博物館旅游

1,276

1,889

       148.0

    田徑

16,763

16,821

       100.3

      行政部門程序運行

372

404

       108.6

      通常行政部門監管事務處理

228

 

  

      體育健康大比武

349

588

       168.5

      體育用品魔鬼訓練

1,259

829

        65.8

      球場體育中心

12,661

12,931

       102.1

      干部群眾教育

1,760

1,860

       105.7

      另一個體育足球收支

134

209

       156.0

    直播影視

8

13

       162.5

      另外電臺廣播老電視其他支出

8

13

       162.5

    其余人文體育健康與文化費用

185

1,600

       864.9

      營銷文化水平不斷發展專題其他支出

65

100

       153.8

      和文化企業成長專項整治付出

120

1,500

     1,250.0

七、社會的確保和出去上班花費

357,571

270,195

        75.6

    人自然資源和市場經濟得到保障安全管理工作

26,071

33,913

       130.1

      財政自動運行

1,045

1,398

       133.8

      普通政府部門的管理行政事務

13,966

19,613

       140.4

      勞動力保護監督檢查

711

848

       119.3

      世界商業保險相關業務控制事情

1,451

1,377

        94.9

      公用設施就業問題服務和職業類型水平親子鑒定醫院

1,430

2,117

       148.0

      勞動改造人是爭論調處仲載

694

851

       122.6

      相關勞動力資源英文和社會存在有效保障了菅理行政事務付出

6,774

7,709

       113.8

    民政管理方法事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政部門作業

696

758

       108.9

      我國古代阻止安全管理

1,067

1,223

       114.6

      基本政黨和街道項目建設

109

1,130

     1,036.7

      相關民政管理工作事物結余

569

2,316

       407.0

    財政企業發展標準離養老

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政管理基層單位離養老金

2,362

2,422

       102.5

      事業發展企事業單位編制離退職

3,915

6,501

       166.1

      工商登記企事業標準基本上頤養保險服務交款經費支出

57,287

56,739

        99.0

      機構事業發展公司的職業的年金繳付經費支出

29,714

23,054

        77.6

      對國家機關企事業方最基本頤養天年商業保險基金、期貨、現貨、微盤的補帖

412

671

       162.9

      某些行政訴訟事業發展方離養老開支

94

104

       110.6

    就業問題補助金

35,907

39,000

       108.6

      出去上班自主創業,售后服務補助

 

300

  

      慈善性職務補肋

32,049

34,775

       108.5

      其他就業創業補貼金撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      致死撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍軍人活動補貼金

238

240

       100.8

      優撫教育事業部門總支出

148

229

       154.7

      責任義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      鄉下籍退役軍人年紀性生活補助金

39

85

       217.9

      另外優撫費用

358

410

       114.5

    退役回遷

4,500

6,292

       139.8

      退役中國士兵房屋拆遷

1,435

1,110

        77.4

      士兵部隊轉交現政府的離提前退休人數安排

1,998

3,819

       191.1

      的軍隊轉交中央政府離養老金黨員干部安全管理醫院

200

328

       164.0

      退役兵員經營幼教

19

82

       431.6

      其他的退役安排費用支出

848

953

       112.4

    社會各界福利待遇

24,028

42,455

       176.7

      小朋友獎勵

178

126

        70.8

      老齡優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      當今社會最新福利自己事業政府部門

1,122

1,787

       159.3

      其他的社會各界福利性費用支出

107

103

        96.3

    病殘人事業上的

8,847

10,710

       121.1

      行政性進行

335

356

       106.3

      般政府部門方法工作

431

585

       135.7

      精神殘疾術后康復

1,555

2,376

       152.8

      肢體殘廢人專業教育和撫貧

4,369

4,101

        93.9

      病殘人生活中和護理工作津貼

84

341

       406.0

      其余肢體殘障企業經費支出

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上

581

596

       102.6

      行政管理工作

191

172

        90.1

      通常情況行政機關操作行政監察

270

270

       100.0

      同一紅十字企業性支出

120

154

       128.3

    最底生活中保證

2,726

3,602

       132.1

      地市最低的過日子服務保障金收入支出

2,726

3,602

       132.1

    飛行救治

475

727

       153.1

      臨場求助總支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討者救援經費支出

325

397

       122.2

    特困員工搶救滿足

20

88

       440.0

      中國城市特困相關人員社會救助飼養總支出

20

80

       400.0

      農村社區特困工作人員搶救滿足支出費用

 

8

  

    另一人生救援

2,717

2,662

        98.0

      一些成市現在的生活搶救

2,481

2,662

       107.3

      相關農村社區日常救援

236

 

  

    財政部門對幾乎養老服務商業保險理財產品的補助費

574

619

       107.8

      財政部門對縣域公民大致頤養天年人身險基金投資的經濟補貼

574

619

       107.8

    退役軍官的管理事務性

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    同一社交保駕護航和人才需求其他支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生情況身心健康費用

147,672

156,640

       106.1

    公共衛生身體健康服務制度行政監察

3,848

6,235

       162.0

      行政事務電腦運行

1,432

1,515

       105.8

      通常情況下行政性工作管理業務

2,385

4,720

       197.9

      任何衛生間綠色健康工作業務付出

31

 

  

    公辦的醫院

38,760

31,375

        80.9

      基礎性三甲醫院

29,393

20,510

        69.8

      醫學(民族特點)專科醫院

3,984

4,073

       102.2

      精神什么病醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦科醫院科室

2,651

2,139

        80.7

      相關專升本診所

0

1,911

  

      其它的公校醫阮經費支出

140

55

        39.3

    基層組織社區醫療安全企業

35,773

40,524

       113.3

      省份社區服務中心環保部門

32,379

37,174

       114.8

      其它基層組織醫療服務衛生學培訓機構付出

3,394

3,350

        98.7

    共同環保

32,155

35,205

       109.5

      發病防冶操控裝置

4,106

5,323

       129.6

      清潔輔導企業

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健品部門

1,267

1,737

       137.1

      緊急救援急救公司

5,246

5,662

       107.9

      采供血構造

1,802

2,040

       113.2

      通常共同衛生管理服務培訓

16,543

17,428

       105.3

      非常大的公共信息干凈專門

951

870

        91.5

      突發心梗公用設施衛生群體事件應急方案整理

88

65

        73.9

      相關共同環保結余

122

178

       145.9

    中生物制藥學藥

12

30

       250.0

      的醫學藥撥出

12

30

       250.0

    設計生肓事宜

5,352

6,815

       127.3

      另一個籌劃生孩子事務處理教育支出

5,352

6,815

       127.3

    人事部門創業基層單位醫療服務

27,911

30,349

       108.7

      財政部門治療

4,524

2,591

        57.3

      人事基層單位醫療服務

20,687

24,239

       117.2

      因公員整形政府補貼

0

19

  

      的行政訴訟事業基層單位醫療衛生其他支出

2,700

3,500

       129.6

    財政預算對首要醫療衛生商業保險股票基金的補助金

95

95

       100.0

      財政資金對城鎮住戶主要醫療衛生保險公司新基金的政府補貼

95

95

       100.0

    治療救治

2,703

4,823

       178.4

      城鄉統籌醫學援助

282

2,386

       846.1

      其他醫院援助花費

2,421

2,437

       100.7

    優撫喜歡的人醫療器械

 

260

  

      優撫因素醫治補貼金

 

260

  

    老齡干凈衛生綠色的服務

547

271

        49.5

      老齡衛生管理安全產品

547

271

        49.5

    同一環保健康生活費用支出

516

658

       127.5

      其它衛生防疫健康的費用支出

516

658

       127.5

九、發展節能減排健康環保健康撥出

118,093

20,480

        17.3

    室內環境標準化管理的標準化管理業務

1,704

2,444

       143.4

      行政性執行

362

693

       191.4

      一半行政性的管理事情

1,313

1,721

       131.1

      農業生態的環境養護宣傳策劃

29

30

       103.4

    場景監測系統與督察

77

33

        42.9

      核與輻射源安全可靠執法監督

77

33

        42.9

    影響治理

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      無水硫酸銅廢渣物與化學反應品

4

9

       225.0

      某些感染生物防治付出

290

314

       108.3

    的污染節能減排

49,115

17,285

        35.2

      生態景觀周圍環境監控與數據

2411

2744

       113.8

      生態經濟自然環境行政執法監督檢查

866

910

       105.1

      節能降耗督查通知經費支出

36287

13431

        37.0

      除污制造工作方案經費支出

 

200

  

      的環境污染減少排放花費

9551

 

  

    可回收生物質能

 

200

  

    某個節能公司環保節能費用

66603

 

  

十、村鎮街道辦事處教育支出

421,380

469,542

       111.4

      村鎮建設街道維護事務性

178,528

207,487

       116.2

        財政使用

12,574

20,703

       164.6

        似的行政訴訟管理工作事務管理

4,227

2,951

        69.8

        行政機關提供服務

583

168

        28.8

        城管監察

7,199

1,526

        21.2

        許多城鄉居民街道辦菅理事務處理付出

153,945

182,139

       118.3

      新型農村社區服務中心公用體系

123,227

82,088

        66.6

        某些新農村居委會通用基礎設施收支

123,227

82,088

        66.6

      新農村社區網站條件環境整治

86,237

145,607

       168.8

      制作市揚操作與執法監督

7,886

12,499

       158.5

      相關新農村居委會花費

25,502

21,861

        85.7

五一、農業水開支

223,393

257,102

       115.1

      農林牧

31,969

44,429

       139.0

        行政機關啟用

2098

2506

       119.4

        一般來說行政部門控制事物

114

51

        44.7

        自己事業啟動

2982

2826

        94.8

        科技創新和轉化了與網絡推廣保障

268

1018

       379.9

        害蟲害的控制

460

569

       123.7

        農產的品質衛生

337

1384

       410.7

        執法監督監督檢查

343

322

        93.9

        數據匯總探測與企業信息產品

239

81

        33.9

        穩定的的農民薪資收入補貼標準

5756

5642

        98.0

        農林業生產搭載補貼款

2418

3406

       140.9

        畜牧業進行化與文化產業發展管理

7952

9066

       114.0

        農廠品制作加工與活動營銷

122

60

        49.2

        農村生活公益項目事業

688

4123

       599.3

        綠植基地資源量防護維修與靈活運用

545

601

       110.3

        半液化石油氣成本收入分配改革對漁業養殖的政府補貼

8

13

       162.5

        對普通高校結束培訓生到基成任命補助款

125

116

        92.8

        一些農耕支出費用

7514

12645

       168.3

      楸樹和大草原

3,558

5,384

       151.3

        人事組織機構

1153

1433

       124.3

        森里培肓

1575

2120

       134.6

        的技術推薦與有效的轉化

418

891

       213.2

        林地公用設施收入支出

 

790

  

        另一個林業局經費支出

412

150

        36.4

      市政工程

165,949

188,530

       113.6

        行政事務啟用

568

563

        99.1

        應該行政性管理方法事情

3

10

       333.3

        水利工程該行業業務流程管理工作

3469

12708

       366.3

        水工工程施工基礎建設

63322

87255

       137.8

        農田水利項目工程啟用與定期維護

84497

74026

        87.6

        水利樞紐下一步本職工作

3

50

     1,666.7

        水利工程執法檢查監督檢查

593

549

        92.6

        水資源減少安全管理與護理

8964

11574

       129.1

        水利測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利樞紐新技術優化

166

157

        94.6

        大中小型水電站移民搬遷最后優惠政策自查報告總支出

54

 

  

        水利工程安全性監察

461

481

       104.3

        某個水務撥出

2782

 

  

      林果業綜合評估開發

17,334

6,678

        38.5

        土地的流失制理

14534

1874

        12.9

        產業鏈化進展

2798

4800

       171.6

        別的畜牧業基礎性的開發付出

2

4

       200.0

      為鄉村綜上深化改革

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級一案一議的補助款

3843

10667

       277.6

        鄉下總合教育體制改革示范點試點城市補助費

 

318

  

      惠普財經財經未來發展撥出

740

1,096

       148.1

        綠植基地人壽保險保險費用貼補

740

1096

       148.1

十三、交行公路運輸撥出

464,385

168,942

        36.4

      工路水路輸送

445,202

163,313

        36.7

        財政啟用

1,746

1,929

       110.5

        農村公路基礎建設

358,925

41,795

        11.6

        鐵路橋管護

37,557

58,895

       156.8

        城市交通車輛運輸短信化規劃

2,163

997

        46.1

        公路工程貨運安全管理

39,827

57,579

       144.6

        水路運送的管理開支

1,989

2,118

       106.5

        撤銷政府部門貸款2級機耕路收費標準專題支出費用

2,995

 

  

      另一路網裝卸搬運開支

19,183

5,629

        29.3

        公益性鐵路交通運行補貼費

4,594

4,000

        87.1

        其余交通管理裝運開支

14,589

1,629

        11.2

第十三、自然資源探礦問題等教育支出

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制股本行業管理

1,181

1,211

       102.5

        行政訴訟運轉

471

442

        93.8

        似的行政處治理事務性

403

433

       107.4

        一些國有企業資本監督檢查經費支出

307

336

       109.4

      可以支持里的各個企業品牌建設進步和管理系統性支出

69,817

88,365

       126.6

        成長型工廠發展方向重點

21,499

18,050

        84.0

        其它不支持微商中小行業不斷發展和管控性支出

48,318

70,315

       145.5

      一些成本地質勘察信心等開支

31,801

76,596

       240.9

        技術工藝改建結余

104

2,896

     2,784.6

        重要領域創新發展和高技術改革創業項目申請貸款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余成本勘測信息查詢等支出費用

10,500

67,200

       640.0

十四、金融業售后酒店業等費用支出

4,652

5,215

       112.1

      業務流通業業務

438

454

       103.7

        任何服務業通用公共事務撥出

438

454

       103.7

      涉外企業未來發展產品費用支出

300

 

 

        另一海外進展服務質量付出

300

 

  

      相關餐飲業產品業等結余

3,914

4,761

       121.6

        其它的行業功能業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

二十、自然是能源海上天氣等支出費用

5,708

5,877

       103.0

      那自然材料事務管理

4,884

5,000

       102.4

        行政性程序運行

696

831

       119.4

        似的行政訴訟管理方法公共事務

202

83

        41.1

        國土能源采取與護理

476

519

       109.0

        創業自動運行

2,950

2,990

       101.4

        其余肯定資源的事務管理經費支出

560

577

       103.0

      海域維護事務處理

92

48

        52.2

        海上觀察口碑

92

48

        52.2

      形象事務處理

732

829

       113.3

        天氣予報預估

40

40

       100.0

        形象的裝備保護保護

60

115

       191.7

        氣象站依據設施管理設計與維修保養

94

30

        31.9

        另一氣象觀測行政事務結余

538

644

       119.7

第十五、房間有保障收支

131,709

193,873

       147.2

      有效保障了性安居管家水利性支出

82,388

151,944

       184.4

        棚戶整改

82,388

150,594

       182.8

        切實保障性住宅租金費用補貼標準

 

1,350

  

      公房改善費用

41,952

33,703

        80.3

        公寓房住房基金

25,789

25,753

        99.9

        房產買賣救濟款

16,163

7,950

        49.2

      城鄉一體化街道辦事處別墅

7,369

8,226

       111.6

        某個城鄉建設社區居委會房產費用支出

7,369

8,226

       111.6

十八、調味品原材料設備自給率付出

6,503

9,074

       139.5

      調味品行政監察

3,087

5,312

       172.1

        一半行政部門管理工作行政監察

17

109

       641.2

        企業發展運轉

169

183

       108.3

        另一油糧事物收入支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品產出

3,416

3,762

       110.1

        產出調味品補貼費

3,416

3,762

       110.1

18、氣象災害防止及突發處理教育支出

13,639

17,080

       125.2

     作為應急的安全管理事情

2,137

2,021

        94.6

       行政管理作業

287

330

       115.0

       安會監督

1,850

1,282

        69.3

       視野程序運行

 

339

  

       的應急救援菅理費用支出

 

70

  

     消防安全事務管理

11,473

15,014

       130.9

       行政管理正常運作

8,858

11,603

       131.0

       通常行政服務管理服務管理法律實務

1,852

2,427

       131.0

       防火應急方案救援行動

763

984

       129.0

     大地震業務

29

45

       155.2

       地震災害監測系統

29

45

       155.2

19、預備期費

 

50,000

  

三十、資產付息其他支出

17,172

20,000

       116.5

      方面相關部門通常情況公司債務付息費用支出

17,172

20,000

       116.5

        平臺政府部門一樣債卷付息收支

15,288

20,000

       130.8

        的地方融資平臺辦公室別通常情況下債權債務付息結余

1,884

 

  

二11、另外的費用

32,465

46,603

       143.5

        月初需留

 

45,000

  

        另一結余

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

收支自動求和

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年同期施行數

概預算數

決算數為去年
進行數的%

國企國有土地操作權出令使收入

1,039,862

700,000

67.3

國有控股國有土地投資收益私募基金純收入

 

 

 

農耕用地發展流動資金薪水

 

 

 

福彩快三慈善公益金凈收入

4,119

 

 

市政基本條件設施設備配套工程費個人收入

22,009

20,000

90.9

廢污水加工費薪資收入

30,711

33,300

108.4

某些人民政府性債券收錄

-3,887

 

 

相關部門性投資基金工資收入自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

遷移性收入水平

350,113

285,811

81.6

    領導補貼個人收入

9,590

3,044

31.7

    專項計劃負債轉貸薪水

100,000

 

 

    采取去年同期節余工資收入

240,523

282,767

117.6

    加入資本

 

 

 

 

 

 

 

凈收入累計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年履行數

預決算數

預算數為上年執行數的%

集體所有制地表選擇權土地出讓年純收入及相應專門外債年純收入配備的開支

1,340,693

930,554

69.4

公有建設用地利潤資金及應對專題資產收錄布置的費用

 

 

 

畜牧業田地開發管理現金制定的費用

 

2,400

 

買彩票公益慈善金及相匹配專頂債權債務工資收入布置的教育支出

2,111

5,748

272.3

城市發展基礎框架智能化設施智能化費及分別專項督查資產創收規劃的費用

19,581

50,000

255.3

大小型大壩移民局中晚期扶持政策資金收入支出

 

3,609

 

臟水辦理費及匹配專頂債權債務營收科學安排的總支出

31,258

33,300

106.5

外債付息其他支出

10,083

13,500

133.9

其它的政府性性新基金付出

45

 

 

部門性基金投資撥出累計數

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

適當轉移總支出

39,156

 

 

    上解上級部門付出

100

 

 

    專項整治資產還本性支出

 

 

 

    調成本金

30,000

 

 

    年底節余

9,056

 

 

總支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年制定數

成本預算數

估算數為本年
實行數的%

一、店鋪生意利潤納入

13,390

15,500

115.8

    項目投資產品企業主凈效益效益

8,757

10,000

114.2

    貨易公司企業利潤率盈利

 

 

 

    建筑工程裝修工程品牌收益使收入

180

 

 

    房房地產證公司公司企業利潤率年收入

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁商家利潤空間收益

8

 

 

    健康體育競技福利性廠家盈利空間使收入

 

 

 

二、股利、股息收益

2,712

2,500

92.2

    國有化控股企業工司股利、股息收錄

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權網店轉讓個人收入

 

 

 

四、企業清算純收入

 

 

 

五、別集體所有制資本經營管理費用預算盈利

 

 

 

國家資本合作經營效益累計

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

遷移性效益

2,829

711

25.1

  借用前年結轉收錄

2,829

711

25.1

 

 

 

 

納入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

本年繼續執行數

工程預算數

估算數為上一年
執行工作數的%

一、市場經濟有保障和人才需求收入支出

 

 

 

二、國有企業資產管理營業財政預算花費

15,000

13,000

86.7

1.改善過去遺留下來間題及制度改革制造費開支

 

 

 

2.國有控股公司公司企業公司資產金獲取

15,000

13,000

86.7

      國有制經濟社會的結構修正撥出

15,000

13,000

86.7

      慈善非營利性建筑設施創業教育支出

 

 

 

3.國有土地制造業企業稅收政策救濟款

 

 

 

4.財經國有企業投資運作費用預算結余

 

 

 

5.某些國有土地資產投資經營者預決算教育支出

 

 

 

國企投資加盟經費支出總金額

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

傳遞性支出費用

3,931

5,711

145.3

    調成資產

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

收入支出總額

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

上一年繼續執行數

概預算數

預決算數為上一年履行數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未計算到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元重點為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

的項目

金額

但其中:

一樣 債款

另外:

自查自糾負債

一、國家財產金額原因

 

 

 

    2018年期初政府部資產上限

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年月底中央政府債款上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年本年相關部門公司債務大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        表中:市預批準更改債卷大額

91,000

91,000

 

二、2018年現政府債權賬戶額度前提

 

 

 

    今年初政府辦公室債款支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    年少添加了政府部外債

230,000

130,000

100,000

    至今還債政府機構債權債務

30,187

30,187

 

    年底當地政府債務糾紛剩余

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府辦公室財產額度環境

 

 

 

    月初政府部門債款現金余額

1,140,904

680,904

460,000

        至少:市預制定匯總債券投資金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

的項目

2018年概算數

2019年概算數

概算數為去年概算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

公務活動迎送費

791.10

523.09

66.1

公務接待車輛使用購置費及開機運行費

小計

6995.72

6205.10

88.7

進來:添置費

2892.00

2329.05

80.5

     行駛費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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